| Número do Empenho | 108002 |
| Data de emissão | 08/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.195,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.195,00 |
| Valor Pago | R$ 1.195,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***978083** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESAS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO., PARA ESSA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 55514717LEONARDO VINICIOS DA CUNHA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***147170001** |
| Endereço | RUA SAO JOSE, 0, CENTRO, 64560000 |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |