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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1021002
Data de emissão 21/10/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 89,90
Valor Liquidado R$ 89,90
Valor Pago R$ 89,90
Subelemento de Despesa MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico AQUISICAO DE UMA FONTE ATX GOLDENTC 200W PARA ESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF do Ordenador ***181483**
Dados do Credor
Nome do Credor EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRON
CPF/CNPJ ***883170001**
Endereço PCA VISCONDE DE PARNAIBA, 81, CENTRO, CEP:
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico AQUISICAO DE UMA FONTE ATX GOLDENTC 200W PARA ESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2020 9 1 89,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/10/2020 89,90