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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1020002
Data de emissão 20/10/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.349,11
Valor Liquidado R$ 1.349,11
Valor Pago R$ 1.349,11
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico PAGAMENTOS DE SEGUROS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE
CPF do Ordenador ***643733**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RECEBIDO
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV . RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:010205001
Cidade SAO PAULO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico PAGAMENTOS DE SEGUROS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/10/2020 9 1 1.349,11
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/10/2020 1.349,11