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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1019001
Data de emissão 19/10/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 210,83
Valor Liquidado R$ 210,83
Valor Pago R$ 210,83
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
CPF do Ordenador ***643733**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/10/2020 9 1 210,83
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/10/2020 210,83